Beschluss

 

Die nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung wird beschlossen:

 

                                                 1. Nachtragshaushaltssatzung

                                  der Stadt Norderstedt für die Haushaltsjahre 2018/2019

 

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.12.2018 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom xx.xx.xxxx folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

 

                                                                        § 1

 

im Haushaltsjahr 2018

 

Erhöht um

Vermindert um

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge

 

 

 

gegenüber bisher

nunmehr festgesetzt auf

 

EUR

EUR

EUR

EUR

1. im Ergebnisplan der

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Erträge

 

6.679.800

241.671.300

234.991.500

Gesamtbetrag der Aufwendungen

 

5.498.600

239.390.400

233.891.800

Jahresüberschuss

 

1.181.200

2.280.900

1.099.700

Jahresfehlbetrag

 

 

 

 

 

 

 

im Haushaltsjahr 2018

 

Erhöht um

Vermindert um

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge

 

 

 

gegenüber bisher

nunmehr festgesetzt auf

 

EUR

EUR

EUR

EUR

2. im Finanzplan der

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 

 

 

 

 

6.249.500

 

 

225.774.800

 

 

219.525.300

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 

 

 

4.068.300

 

 

222.446.800

 

 

218.378.500

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

21.159.000

 

 

 

44.560.400

 

 

 

23.401.400

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

28.096.600

 

 

 

64.872.700

 

 

 

36.776.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

im Haushaltsjahr 2019

 

Erhöht um

Vermindert um

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge

 

 

 

gegenüber bisher

nunmehr festgesetzt auf

 

EUR

EUR

EUR

EUR

1. im Ergebnisplan der

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Erträge

1.462.300

 

247.057.500

248.519.800

Gesamtbetrag der Aufwendungen

906.700

 

246.456.000

247.662.700

Jahresüberschuss

555.600

 

601.500

1.157.100

Jahresfehlbetrag

 

 

 

 

 

 

im Haushaltsjahr 2019

 

Erhöht um

Vermindert um

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge

 

 

 

gegenüber bisher

nunmehr festgesetzt auf

 

EUR

EUR

EUR

EUR

2. im Finanzplan der

 

 

 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 

 

1.422.700

 

 

 

 

 

232.951.600

 

 

234.374.300

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 

 

767.100

 

 

 

228.557.300

 

 

229.324.400

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

8.875.000

 

 

 

 

38.816.600

 

 

 

47.691.600

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

13.417.700

 

 

 

 

48.009.100

 

 

 

61.426.800

 

 

                                                                        § 2

 

Es werden festgesetzt:

 

im Haushaltsjahr 2018

 

 

von bisher

auf

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

 

39.000.000 EUR

 

18.000.000 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

31.061.400 EUR

23.702.400 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

1.217,23 Stellen

1.222,62 Stellen

 

Im Haushaltsjahr 2019   

 

 

von bisher

auf

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

 

37.000.000 EUR

 

46.000.000 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

32.691.000 EUR

34.674.000 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

1.217,23 Stellen

1.222,62 Stellen

 

 


Abstimmung:

 

Bei 36 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen mehrheitlich angenommen.